Семинар налоги 2018

Семинары (день) 2018

Ближайшие семинары для бухгалтеров, аудиторов, руководителей :

Если у Вас есть карта постоянного клиента АйСи, не забудьте при регистрации указать вид (СЕРЕБРЯНАЯ, ЗОЛОТАЯ или ВОЛШЕБНАЯ) и номер карты!

Оформить заявку на участие в семинаре можно также по телефону (495) 763-87-65 либо по электронной почте [email protected]


АйСи Групп организует авторские семинары по бухгалтерскому учёту и налоговые семинары

Наши лекторы — только самые известные и авторитетные специалисты, чей профессионализм подтвержден многолетней практической работой и благодарными отзывами участников семинаров

На семинарах вас ждут:

  • актуальные темы, лучшие лекторы страны
  • комфортные условия делового центра гостиницы «Рэдиссон Славянская», просторные залы с партами и удобными креслами
  • высокий уровень организации, приветственный завтрак и вкусный обед
  • индивидуальный подход к каждому Клиенту
  • система поощрения постоянных клиентов
  • призы, подарки и хорошее настроение
  • Вы всегда можете задать вопросы на семинаре и заранее прислать вопросы по теме семинара для лектора по электронной почте [email protected]

Место проведения семинаров:

Деловой центр гостиницы «Рэдиссон-Славянская»

Мы всегда рады видеть вас на наших семинарах!

Бухгалтерские семинары, семинары по налогообложению в Москве

Достойный уровень для лучших бухгалтеров — это наш девиз. Семинары по темам: НДС,Налог на прибыль, Годовой отчет, Зарплата, Налоговое планирование и др.

Консалтинг, отвечают на вопросы Крутякова Т, Воробьева Е., Карсетская Е., Мешалкин В.

Вы можете получить ответы на свои вопросы от ведущих экспертов в области бухучета и налогообложения :Налог на прибыль, НДС, Заработная плата, НДФЛ, Кадровые вопросы

seminaric.ru

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР! Налоги 2018. Риски. Проверки. Споры. Оптимизация

Регистрация обязательна! Количество мест ограничено!

Трансформация налоговой системы в 2018 году

  1. Анализ ИЗМЕНЕНИЙ в налоговом законодательстве 2018.
  2. Основные тренды налогового контроля и судебной практики.
  3. Оценка влияния изменений на функционирование бизнеса.
  4. Общие рекомендации по функционированию и трансформации уплаты налогов.

Налоговые риски и юридическая безопасность системы налогообложения организации

  1. Регистрация бизнеса- место, организационно-правовая форма, режимы налогообложения.
  2. Уголовная ответственность (анализ экономического блока УК РФ).
  3. Кого привлекают к ответственности и как доказывается умысел.
  4. Взаимосвязь уголовной и налоговой ответственности.
  5. Взаимность действий и пределы ИФНС, МВД и СК.
  6. Субсидиарная ответственность учредителя, директора, главного бухгалтера, бухгалтера.
  7. Субсидиарная ответственность КОНТРОЛИРУЮЩЕГО БИЗНЕС ЛИЦА.
  8. Сроки исковой давности и рекомендации по ведению бизнеса.
  9. Информационная безопасность бизнеса.
  10. Особенности ликвидации бизнеса (официальная ликвидация, реорганизация, смена участников).
  11. Банкротство как инструмент ликвидации и ухода от налоговых долгов.
  12. Роль ИП и Управляющих компаний в налоговых рисках.
  13. Организация документооборота (формальный и фиктивный документооборот).
  14. Деловая переписка как инструмент нивелирования рисков.
  15. Агентские и посреднические схемы или использование технических фирм на входящих и исходящих потоках.
  16. Особенности привлечения аутсорсинговых компаний и ИП.
  17. Однодневки и необоснованная налоговая выгода с учетом практики по 54.1 НК РФ.
  18. ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ.
  19. Дробление бизнеса и как доказать самостоятельность.
  20. Статья 45 НК в действии.
  21. Экономическое обоснование расходов.
  22. Экономическое обоснование доходов. Цена реализации и налогообложение.
  23. Договорная политика бизнеса.
  24. Правила общения с ИФНС и МВД.
  25. Опасные налоговые схемы.
  26. Анализ схем работы, направленных на защиту активов.
  27. Анализ схем работы, направленных на защиту бизнеса.

Налоговое планирование и налоговая оптимизация

  1. Стратегическое и тактическое налоговое планирование.
  2. Анализ опасных схем оптимизации и пределы оптимизации.
  3. Учетная и договорная политика.
  4. Аутсорсинг в действии.
  5. Заработная плата и ее ОПТИМИЗАЦИЯ (НДФЛ, налог на прибыль и страховые взносы).
  6. Командировочные расходы.
  7. Использование личного имущества в служебных целях.
  8. Особенности учета дебиторской и кредиторской задолженности. Безнадежные долги.
  9. Основные средства и пути оптимизации (амортизационная премия, кадастровая стоимость, переоценка, текущий и капитальный ремонт, модернизация, укрупнение и разукрупнение основных средств, движимое или недвижимое имущество, 08 или 01).
  10. Выплаты учредителям.
  11. Резервы как инструмент оптимизации.
  12. Налоговые льготы как инструмент оптимизации.
  13. Правовые механизмы налогообложения малого и среднего бизнеса, ИП. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения.

Налоговые проверки. ПРАКТИКУМ

  1. Предпроверочный анализ — как избежать последствий. Инструменты недопущения проверки.
  2. Камеральная проверка 2018.
  3. Пояснения в ИФНС- практические советы.
  4. Особенности представление документов в ИФНС и МВД.
  5. Особенности информационной безопасности при проведении проверок.
  6. Работа с сотрудниками и уволенными сотрудниками- особенности.
  7. Свидетели и их роль в налоговом споре.
  8. Выездная проверка 2018.
  9. Проверки МВД.
  10. Нестандартные приемы выявления налоговых правонарушений ИФНС.
  11. Стратегическое планирование при проведении проверки.
  12. ПРЕДЕЛЫ компетенций проверяющих.
  13. Особенности привлечения специалистов.
  14. Выемка документов — что необходимо знать?
  15. Экспертиза как инструмент доказательства и опровержения доказательств.
  16. Иные мероприятия налогового контроля.
  17. Что нужно знать при проверке? Как ПОДГОТОВИТЬСЯ к ПРОВЕРКЕ? ОСОБЕННОСТИ поведения при проверке.
  18. Мероприятия налогового контроля — способы защиты.

Есть ли жизнь после проверки или налоговые споры в действии

  1. Анализ акта и оценка легитимности доказательств.
  2. Разработка стратегии действий.
  3. Нестандартные приемы защиты.
  4. Процессуальные налоговые нарушения.
  5. Особенности определения контрдействий налогоплательщика, для оспаривания результатов проверки.
  6. Как доказывают однодневки. Разработка аргументов в налоговом споре.
  7. Как доказать реальность сделки- практические советы.
  8. Как доказать реальность контрагента- практические советы.
  9. Однодневки на 2-5 звене- руководство к действию.
  10. Анализ основных типовых обвинений ИФНС и разработка реальных аргументов.
  11. Активный налоговый спор- как это сделать.
  12. Как доказывать формальный подход ИФНС.
  13. Как писать разногласия. Поведение на разногласиях. Вопросы с подвохом.
  14. Как подготовить убедительные аргументы.
  15. Дополнительные мероприятия и особенности вынесения решения. Обеспечительные меры.
  16. Смягчающие обстоятельства и налоговая ответственность.
  17. Особенности вынесения решения о привлечении к налоговой ответственности.
  18. Апелляционное обжалование и подготовка к судебному процессу.
  19. Как писать апелляционную жалобу. Особенности формирования совокупности доказательств.
  20. Жалоба ФНС или суд?
  21. Особенности написания жалобы в ФНС России.
  22. Особенности написания искового заявления. Формирование комплекта документов в суд.
  23. Некоторые нюансы судебных баталий.

Ответы на вопросы и практические рекомендации.

www.klerk.ru

Семинар налоги 2018

3 — 4 октября г. Москва

«Легализация: как снизить налоги
законно и безопасно»

Оформите заявку сейчас

Главное, что узнает каждый из участников:

  • Все возможные способы законной экономии на налогах и страховых взносах
  • Как снизить риски блокировки счетов в коммерческих банках
  • 80 законов легального и безопасного дробления бизнеса
  • Методы получения законной наличности на нужды владельца и бизнеса
  • Как законно и безопасно хранить активы
  • Как максимально эффективно использовать возможности Гражданского и Налогового кодексов для оптимизации налогов
  • Как максимально защитить и минимизировать риски первых лиц, бухгалтерии и сотрудников компании
  • Получить полную программу семинара и миникурс по законному снижению налогов в подарок!

Получить полную программу семинара на Email!

Также вы получите ссылку на просмотр одной из самых популярных схем экономии на налогах.

Почему именно сейчас нужно пойти на семинар?

401-ФЗ: за долги компании ответит директор, главбух и «иные» лица

«Налоговые грехи» ликвидированных компаний взыскивают с руководителей

Обнал или терроризм? ЦБ расширил список подозрительных операций

Найти и уничтожить: ФНС придумала новый метод борьбы с обналом

Бизнес раздавят: налоговая получит доступ к аудиторской тайне

Обнальщики «обгадили» схему вывода активов

Информационные партнеры мероприятия:

Какие дополнительные возможности
получат участники?

Для какого размера бизнеса семинар?

Способы законной экономии на налогах и взносах, безопасности бизнеса, безопасного хранения активов, рассказанные на семинаре, подойдут для любого размера бизнеса: от маленькой кофейни или транспортной компании, до крупного производства или строительства.

Семинар пройдет в отеле

Novotel Moscow
Sheremetyevo Airport

Международное шоссе, вл. 3, Шереметьево

• Размещение участников в гостинице
по специальной стоимости

Ведущий практического бизнес-тренинга:

— Специалист по налогам Туров Владимир —

18 лет успешной практической работы

Владимир Туров — руководитель и владелец нескольких юридических компаний.

Практикующий и ведущий специалист по налоговому планированию, оптимизации финансовых потоков.

Образование: Высшее экономическое (академия Плеханова, факультет «Финансы и Кредит»), высшее военное, обучение по программе эффективного производства в области юриспруденции и борьбы с коррупцией под эгидой Центра гражданских инициатив и Конгресса США (начало 2006 г). Сертифицирован как консультант по программе Performia, консультант WISE. В период с 1996 по 2000 годы занимал должность заместителя главы по экономике Балашихинского района.

За 14 лет консалтинговой деятельности проведено более 1000 семинаров и бизнес консультаций по корпоративным структурам, договорам, контролю бухгалтерии, защите во время проверок и другим бизнес-вопросам.

Теле-эфиры с участием Владимира Турова

Несколько простых способов законной экономии на налогах:

Как управляющий ИП может снизить налоги?

Как сэкономить и вывести деньги с помощью агентов?

Снижаем налоги и повышаем безопасность бизнеса с помощью аутсорсинговой компании

Законно снижаем налоги с помощью патентной системы налогообложения

Снижаем страховые взносы с помощью производственного кооператива

Толлинг: экономия налогов и страховых взносов для производств

Novotel Аэропорт Шереметьево

Международное шоссе,
вл. 3, Шереметьево

Наши постоянные клиенты:

www.turovschool.ru

Ключевые изменения в налоговом и бухгалтерском законодательстве 2018 года: новое налоговое администрирование, новый налог на прибыль, налог на имущество и налог с физлиц, НДС, УСН, НДФЛ, новые правила отчетности по страховым взносам. Семинар в Москве

Краткое описание

Полная программа

Преподаватели

Мероприятие проходит в рамках курса повышения квалификации:

Место проведения

Дата и время проведения

Формат обучения

Документ по окончании обучения

Для участников предусмотрено

Для кого предназначен

Это мероприятие относится к темам

Новый подход налоговиков к налоговому администрированию в 2018 году.

  • Новые правила налоговых проверок, новые условия, которые позволяют считать налоговую выгоду обоснованной, новый подход к определению фактов умышленного занижения налогоплательщиками налоговых обязательств и новые доказательства реальности сделок.
  • Однозначно хорошее, и однозначно плохое в статье 54.1.
  • Как новые методические рекомендации ФНС и Следственного комитета позволят выявлять умысел в налоговых правонарушениях.
  • Новые сроки размещения открытых данных о контрагентах на сайте ФНС.
  • Новые правила расчета пеней и новый штраф за молчание.
  • Новая уголовную ответственность за неуплату взносов.
  • Камеральные и выездные проверки с 2018 года.
  • Ужесточение требований к представлению сведений о бенефициарных владельцах. Какие документы подтвердят «фактических» а не «юридических» выгодоприобретателей. Позиция ФНС.
  • Когда за неуплату налогов к ответственности может быть привлечено любое лицо, если налоговики докажут, что оно является контролирующим (директора, бенефициары, контрагенты).
  • Новый суммовой порог по контролируемым сделкам с 2018 года.

Как не остаться без счета из‑за налогов и корпоративных карт.

  • Признаки, по которым компания попадает в зону риска. Позиция Банка России.
  • Новые методические рекомендации Банка России о повышении внимания кредитных организаций к операциям клиентов.
  • Когда банки под давлением ЦБ будут блокировать сомнительные счета.

Ключевые изменения таможенного законодательства с 2018 года.

  • Анализируем новый Таможенный Кодекс ЕАЭС 2018 года.

Изменения системы валютного законодательства с 01.01.2018 года.

  • Новая Инструкция №181-И вместо 138-И.
  • Облегчение валютного контроля.
  • Новые поправки к закону «О валютном регулировании и валютном контроле с 2018 года.
  • Новая ответственность за нарушение валютного законодательства с 2018 года.
  • Валютные сделки— необычный тариф банка.
  • Новый документооборот по валютным операциям с 2017 года и с 2018 года.
  • Новые права и обязанности налоговых органов, как органов валютного контроля.
  • Длящиеся и не длящиеся правонарушения в части валютного законодательства.

Федеральные Законы, вступающие в силу в 2018 году. Что следует знать о налоговых изменениях 2018 года.

Изменения по налогу на прибыль.

  • Новая декларация, расширение состава доходов и расходов с 1 января 2018 года, новые освобождения, новые расходы на НИОКР, новый перечень доходов, не учитываемых при налогообложении прибыли, больше организаций смогут считать налог на прибыль по нулевой ставке, когда не нужно будет платить налог на прибыль.
  • Выполнение «дорожной карты» Правительства в 2018 году.
  • Новые льготы по НДС.
  • Критерии налоговых рисков при проверках, и как успешно пройти проверку деклараций по НДС при риск-ориентированном подходе.
  • Главные изменения НДС с 1 октября 2017 года.
  • Новое в правилах заполнения счетов-фактур, книг покупок, продаж, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур (Постановление Правительства РФ от 19.08.2017 N 981 (вступило в силу 1 октября 2017 года).

Новое в правилах заполнения счетов-фактур (новые строки и графы, конкретный порядок заполнения экспедиторами и застройщиками, посредниками, налоговыми агентами, новый номер таможенной декларации и т.д.

Изменения заполнения форм книги покупок и правил ее ведения (новые правила заполнения посредниками, отражения стоимости импортных операций с членами ЕАЭС и не членами ЕАЭС, регистрация предоплаты, правила отражения единого корректировочного счета-фактуры, новое в регистрации исправлений и т.д.).

Что меняется в книге продаж(новые графы, новый срок подписи , правила для исправлений и корректировок , возможность регистрации сводных данных, новые сроки регистрации счетов-фактур и т.д.).

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур: новая форма и порядок ведения (когда журналы не ведутся, уточнен список посредников, обязанных вести журнал учета счетов-фактур , изменен порядок заполнения ч. 2, заполнение при импорте товаров , новые правила исправления и т.д.).

Новые правила хранения документов.

Изменения по НДФЛ с 2018 года.

  • Новая форма 6-НДФЛ с 2018 года.
  • Новые коды доходов и вычетов в справках 2-НДФЛ с 2018 года.
  • Порядок обложения НДФЛ доходов от процентов по облигациям с 2018 года.

Изменения по страховым взносам с 2018 года.

  • Новая форма расчета по страховым взносам с 2018 года.
  • Уголовная ответственность за неуплату страховых взносов в 2018 году и новые статьи Уголовного кодекса.

Изменения КБК с 2018 года.

Налог на имущество.

  • Новая декларация, сохранение старых льгот по движимому имуществу и другие изменения.

www.fcaudit.ru

Семинар
Налог на прибыль в 2018 году

Москва, 22 августа 2018, длительность 1 день , 15600 руб.

1. Изменения в главе 25 «Налог на прибыль» с 1 января 2018 года.

  • Инвестиционный вычет при покупке основных средств вместо амортизационной премии (Федеральный закон от 27.11.2017 № 335-ФЗ).
  • Изменения в порядке признания СОМНИТЕЛЬНОЙ задолженности и БЕЗНАДЕЖНЫХ долгов (Федеральный закон 27.11.2017 № 335-ФЗ).
  • Новое в учете расходов на обучение работников, в том числе в сетевой форме (Федеральный закон от 18.07.2017 № 169-ФЗ).
  • Изменения в учете расходов на НИОКР (Федеральный закон от 18.07.2017 № 166-ФЗ). В каких случаях можно не представлять отчет по НИОКР в налоговую?
  • Новый порядок учета исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе инвентаризации (Федеральный закон от 18.07.2017 № 166-ФЗ).
  • Безвозмездная передача прав на результаты интеллектуальной деятельности(Федеральный закон от 27.11.2017 № 344-ФЗ)
  • Изменения в порядке применения повышающих коэффициентов при амортизации ОС(Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ)
  • Доходы, не облагаемые налогом на прибыль: вклады в имущество организации и невостребованные дивиденды. Плата концедента. Услуги по выдаче гарантий и поручений (Федеральный закон от 30.09.2017 № 286-ФЗ).
  • Снижена ставка по налогу на прибыль для резидентов ОЭЗ (Федеральный закон от 27.11.2017 № 348-ФЗ).
  • Учет обязательных отчислений застройщиков в компенсационный фонд (Федеральный закон от 27.11.2017 № 342-ФЗ)

2. Состав доходов для целей налогообложения.

  • Выручка от реализации и внереализационные доходы. Особенности признания доходов и виде процентов.
  • Доходы, не учитываемые для целей налогообложения.
  • Порядок признания доходов при методе начисления.

3. Принципы признания расходов для целей налогообложения.

  • Документальное подтверждение и экономическая обоснованность (ст. 252 НК РФ).
  • Требования к первичных учетным документам.
  • Отражение в учете опоздавшей первички.
  • Расходы, связанные с производством и реализации
  • Внереализационные расходы
  • Признание расходов для целей налогообложения при методе начисления.

4. Материальные расходы.

5. Расходы на оплату труда.

6. Амортизационные отчисления.

  • Стоимостной критерий признания основных средств для целей налогообложения. Как избежать применения ПБУ 18/02?
  • Формирование первоначальной стоимости основных средств и нематериальных активов.
  • Амортизационная премия или инвестиционный вычет: что выбрать?
  • Срок полезного использования и способы начисления амортизации.
  • Повышающие коэффициенты при начислении амортизации.

7. Прочие расходы

  • Командировочные, представительские, расходы на рекламу, на услуги связи, на содержание служебного автотранспорта и др.

8. Формирование резервов в налоговом учете.

  • Резерв по сомнительным долгам, на ремонт основных средств, на гарантийный ремонт, на отпускные и др.

9. Прямые и косвенные расходы в производственной и торговой деятельности, при выполнении работ и оказании услуг.

10. Оценка незавершенного производства и себестоимость готовой продукции.

11. Внереализационные расходы.

  • Состав внереализационных расходов.
  • Вклады в имущество организации и невостребованные дивиденды: изменения 2018 года.
  • Особенности признания расходов на уплату процентов по заемным средствам.
  • Контролируемая задолженность. Переквалификация процентов в дивиденды.

12. Расходы, не учитываемые для целей налогообложения.

13. Убытки в налоговом учете: особенности переноса на будущие периоды

14. Применение ПБУ 18/02.

  • Постоянные и временные разницы.
  • Формирование показателей – условный расходы и условный доход, ПНО, ПНА, ОНА, ОНО.

15. Авансовые платежи по налогу на прибыль.

  • Ежемесячные и ежеквартальные авансовые платежи: порядок и сроки уплаты.
  • Новый лимит среднеквартальной суммы для квартальных авансовых платежей по налогу на прибыль.

16. Новая форма Декларации по налогу на прибыль с 1 января 2018 года: состав декларации, порядок заполнения и сроки представления декларации.

17. Исправление ошибок в налоговом учете и представление уточненных деклараций по налогу на прибыль.

18. Расчет налога на прибыль в организациях с обособленными подразделениями.

Курбангалеева Оксана Алексеевна Генеральный директор компании ООО «Консалтинг Успешного Бизнеса»

Условия и скидки

Продолжительность семинара — с 10-00 до 16-00. Перерыв на обед — с 13-00 до 14-00

Место проведения — г. Москва, ул. Цветной бульвар, д. 34 (ст. м. Цветной бульвар)

Стоимость участия в семинаре — 15 600 руб. (включает стоимость обеда и кофе-брейка)

Участники семинара получат РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ в электронном виде.

Каждому участнику семинара выдается СЕРТИФИКАТ о прохождении обучения.

Место проведения

Другие даты

22 августа 2018

19 сентября 2018

17 октября 2018

13 декабря 2018

Получить программу на e-mail

Получите программу семинара себе на почтовый ящик.

Отправить заявку на участие:

Специалист учебного центра свяжется с Вами в течение рабочего дня по указанному телефону или e-mail.

m.ppt.ru

Популярное:

  • Генер прокурор Генеральная прокуратураРоссийской Федерации Генеральный прокурор Заместители Генерального прокурора О Генпрокуратуре России Международное сотрудничество Взаимодействие со СМИ Правовое просвещение Генеральная […]
  • Слитные раздельные и дефисные написания правило Раздельное, слитное и дефисное написание слов Слитное, раздельное, дефисное написание. В этом задании тебе понадобятся знания о частях речи. Правило. Прежде чем обратиться к правилу проверь, может ли форма употребляться без […]
  • Учебные пособия для адвокатов Литература для будущего юриста Обратите внимание! Все книги, представленные в этом разделе, открываются в отдельном окне интернет-версии спецвыпуска "ГАРАНТ-Образование". Подробнее о "ГАРАНТ-Образовании". Садовникова Г.Д. […]
  • Заявление на практику в организацию образец Гарантийное письмо о прохождении практики. Образец заполнения Гарантийное письмо о прохождении практики — документ предоставляющий гарантии обучающему пройти практику. Практика присутствует в учебном процессе студентов: учебная, […]
  • Нужное разрешение в cs Как изменить разрешение cs go? Приветствую! В этой статье я поделюсь с вами сразу несколькими простыми способами изменения разрешения cs go и способах решения самых простых задач связанных с оптимизацией и установкой […]
  • Образец ходатайства от руководителя Ходатайство с места работы на жилье Современный российский закон не имеет общего бланка ходатайства о предоставлении жилья. Документ должен иметь письменный вид. Форма же его заполнения является свободной. Тем не менее, […]
  • Нотариус реутов южная 9 Московская областная нотариальная палата Нотариальный округ город Реутов Рахматуллина Алла Анатольевна НОТАРИАЛЬНЫЕ КОНТОРЫ г. РЕУТОВА Нотариус Толмачева Ольга Васильевна г.Реутов ул.Южная дом 9 т.(495) 791-42-86 южная […]
  • Уведомление о продаже комнаты нотариус Порядок продажи комнаты в коммунальной квартире Продажа комнаты в коммунальной квартире в 2018 году – один из наиболее непростых вопросов, касающихся недвижимости. При проведении этой сделки придется столкнуться с такими […]